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■山九/平成19年 3月期 決算短信 |
平成19年 3月期 決算短信 (中略) 1.経営成績及び財政状態 (1)経営成績に関する分析 ?当期の連結業績 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油・原材料の価格高騰や金利の上昇もありましたが、企業収益の改善による民間設備投資の拡大等により、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 このような経済情勢下、当社連結グループの主要なお客様であります鉄鋼、石油・石化関連各社では国内景気の回復による設備投資が増加し、生産量も高水準で推移しておりますが、一方では国際競争力強化のために合理化施策も継続されております。 また、物流業界においても、中国を中心としたアジアとの輸出入貨物量は増加しておりますが、物流コスト削減圧力は根強く、燃料費の高止まりによるコスト負担増加要因等を抱え、依然として厳しい状況が続いております。 かかる事業環境下、当社連結グループとしましては、お客様のアウトソーシングニーズに対応すべく技術・システム力の向上と現場力の強化を推進する等、一層の競争力強化と作業品質の向上に取組んでおります。また、3PL(一括物流)、3PM(一括メンテナンス)等、各事業分野の専門性を生かした事業展開を引き続き進めるとともに、事業拡大に向けた施策を積極的に推進しております。 以上の結果、当連結会計年度は、売上高は4,073億70百万円と前期比11.9%の増収、営業利益は207億31百万円と22.5%の増益、経常利益は202億35百万円と25.5%の増益となりました。当期純利益は106億円と25.4%の増益となり、2期連続の過去最高益を更新しております。 セグメント別の状況は次のとおりであります。 a.物流事業 海外大型プロジェクトにおける輸送および中国を中心とした輸出入取引の堅調さを背景にコンテナの取扱量も伸び、港湾・国際物流作業が増加しております。また、鉄鋼、石油・石化関連のお客様工場構内における物流作業が増加し、売上高2,338億93百万円と前期比9.7%の増収、営業利益は85億11百万円と前期比5.1%の増益となりました。 なお、当連結会計年度の売上高に占める割合は57.4%であります。 b.機工事業 鉄鋼、石油・石化関連のお客様においては安定操業維持のための設備保全および老朽化更新・能力増強に対する投資にも積極的であり、保全作業および設備工事が増加しました。特に大型定期修理工事(SDM)が大幅に増えたことに加え、作業効率の向上など採算管理を徹底した結果、売上高は1,533億59百万円と前期比17.2%の増収、営業利益は108億31百万円と37.4%の増益となりました。 なお、当連結会計年度の売上高に占める割合は37.7%であります。 c.その他事業 機工事業の工事量増加に伴なう機材賃貸が増加したこと等により、売上高は201億18百万円と前期比0.5%の増収、営業利益は11億65百万円と61.4%の増益となりました。 なお、当連結会計年度の売上高に占める割合は4.9%であります。 ?次期の見通し 今後の経済情勢につきましては、企業収益改善を背景に、旺盛な設備投資に支えられ、景気は引き続き堅調に推移するものと思われますが、原油価格の再高騰や金利上昇懸念等により、先行きに慎重な見方も出てきております。 お客様各業界では、内外の需要に支えられ、生産量は高水準で推移すると見込まれますが、競争力強化を背景としたコスト削減施策・合理化施策ニーズは今後も続くものと想定されるなど、当社連結グループを取り巻く経営環境は楽観できないものと予想しております。 かかる状況下、当社連結グループはお客様からの効率化・合理化要請に対して的確に応えるべく、物流・機工事業での専門性を生かした事業展開を進め、日本国内をはじめ、中国・東南アジア地域を中心にネットワーク拠点の充実を図るなど、事業の拡大に向けた施策を更に推進してまいります。 また、当社連結グループの事業基盤を支える”人財”の確保・育成に努めるとともに、作業品質、安全をより強固なものとし、高付加価値を提供し続ける体制の強化に加え、固定費の変動費化等による原価率の改善、間接費圧縮等コスト競争力の強化による収益性の向上を図ってまいります。 更に、収益力向上による資本の増強等財務体質の改善にも引き続き注力してまいります。 その結果、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高 4,180億円、営業利益 218億円、経常利益 213億円、当期純利益118億円を予想しております。 (以下略) 詳細は下記アドレスを参照ください。 www.sankyu.co.jp/ir/down/pdf/tanshin_c07_3.pdf |
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