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| ■東部ネットワーク/売上高は前年比1・3%増、経常利益は前年比1・7%減(平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)) |
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平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 単位・百万円 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 27年3月期第3四半期 9,567 1.3 631 △2.4 673 △1.7 437 1.926年3月期第3四半期 9,442 7.9 647 △5.0 684 △4.4 429 △2.6 (略) (1)経営成績に関する説明当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、米国経済の回復や円安を背景とした輸出の増加に加えて、消費税再引上げの先送り等もあり、緩やかな回復基調を維持するものと思われます。当貨物自動車運送業界におきましては、消費増税前の駆け込み需要による反動減が継続し、実質所得の減少から個人消費や住宅投資の落ち込みに加えて、公共投資も前年を下回っておりますので、総輸送量は減少いたしました。当社はこのような状況下、清涼飲料の荷主は自社生産能力を新設増強しておりますので、引続き大型化(トレーラー化)を進め、他社との業務提携を推進しながら戦力の増強を図るとともに、新輸送システムによって全国展開を進め、新規荷主の獲得による成果が出てまいりました。また、構造不況業務は減車を行い、不足する事業へと人員・車両の配置替え等を行いました。以上の結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高9,567,327千円(前年同期比1.3%増)、営業利益は631,494千円(前年同期比2.4%減)、経常利益は673,295千円(前年同期比1.7%減)、四半期純利益は437,732千円(前年同期比1.9%増)となりました。 ? セグメントの業績につきましては次のとおりです。貨物自動車運送事業・第1営業部門清涼飲料輸送は、前述の通り関東圏・中京圏の主力工場の生産能力を大幅に増強いたしましたので、出荷量が増加し増収となりました。びん・容器輸送は、需要家がびん・容器からペットボトル・紙製品等の軽量化容器に転換しておりますので輸送量が減少し、飲料輸送等との複合輸送体制を強化いたしました。新輸送システム等は、新規荷主の獲得が関東・中京・関西地域で順調に進み、大幅な増収となりました。この結果、第1営業部門の売上高は前年同期比11.6%増となりました。 ・第2営業部門石油輸送は、生産の合理化や省エネ車の普及に加えて、一般家庭の電化・エコ化により輸送量が落ち込んでおりますので減車を行い、減収となりました。化成品輸送は、前年並の出荷量で推移いたしましたが、輸送品目毎に取扱い国家資格が異なることから対応要員が不足し、減収となりました。セメント輸送は、引続き関東圏では国土強靭化事業や都心の再開発事業が増加するとともに、東北地方においても復興事業、高台住宅等への新規整備も加わりましたので、大幅な増収となりました。その他輸送は、小型車による業務は減車要請があり減収となりましたが、新規事業の取込みで増収となりました。この結果、第2営業部門の売上高は前年同期比1.0%増となりました。以上から、当貨物自動車運送事業の売上高は、関連業務の荷役・保管作業収入を含め、7,246,975千円(前年同期比9.7%増)となり、セグメント利益は596,363千円(前年同期比25.4%増)となりました。 商品販売事業当事業の主力販売品である石油製品は、主力販売先が廃業し、新規納入先を開拓し取込みましたが、減収となりました。セメント販売につきましては、公共事業の納入が順調に伸びましたので、増収となりました。車両販売等につきましては、車両販売・ソフトウエア販売が減収となり、新規に太陽光設備のリース物件が開始されましたが、減収となりました。この結果、当事業の売上高は1,572,110千円(前年同期比18.3%減)となり、セグメント利益は13,665千円(前年同期比8.8%減)となりました。 不動産賃貸事業当社の提供する各種賃貸施設のうち、自社提供施設につきましては、年末に一部空室が出ましたが、増収となりました。借上施設につきましては、大型施設の解約があり、短期の全棟貸しや一部利用の稼働も継続しておりますが、減収となりました。この結果、当事業の売上高は695,150千円(前年同期比18.7%減)となり、セグメント利益は210,962千円(前年同期比41.6%減)となりました。 その他事業自動車整備事業につきましては、同業他社との受注競争が激化し、単価の見直し等で減収となりました。損害保険代理業等につきましては、火災保険と自動車保険の更新契約で内容の見直しが増加し、減収となりました。 この結果、当事業の売上高は53,090千円(前年同期比5.5%減)となり、セグメント利益は18,922千円(前年同期比11.8%減)となりました。 (略) |
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