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■アサガミ/平成19 年 3 月期 決算短信
平成19 年 3 月期 決算短信
(中略)

1.経営成績及び財政状態
(1)経営成績に関する分析
?全般の概況
 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益を背景とした設備投資の拡大、雇用環境の改善に伴う個人消費の増加が続き景気は緩やかな回復基調を維持しました。
 こうした経済情勢のなか依然として、当物流業界においては原油価額の高値維持により物流コストの上昇など厳しい経営環境が続いております。
 このような状況のもと、当社グループにおきましては、「経営資源の効率的運用」「経営の選択と集中」の実践および収益力の強化を推進すべく、各事業における収益構造の見直しや原価コストの徹底削減ならびに有利子負債の圧縮や資産効率の向上を図ってまいりました。
 以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、船橋地区におけるパーツセンターなど新規開設等を含む建設機械の輸送業務の受注増や千葉地区における製鉄所内の場内作業、また遮音材・フローリング等建築資材販売の受注が大幅に伸びたため営業収益は40,134 百万円(前期比6.3%増)となりました。利益面において、営業利益は2,878 百万円(前期比3.3%増)となり、経常利益につきましては過去最高益の2,311 百万円(前期比19.2%増)となりました。また、特別損失として子会社の資産の一部を除却したことによる損失の計上がありましたが、当期純利益は1,061 百万円となりました。

?事業の種類別セグメントの概況
(物流事業)
 当事業のうち、倉庫部門につきましては、顧客側の物流再編に伴う作業の縮小や委託作業料金の改訂などにより、営業収益は3,000 百万円(前期比7.5%減)となりました。港湾フォワーディング部門につきましては、千葉地区における製鉄所内の場内作業および横浜地区における建設機械などの輸出の取扱が増加したことにより、営業収益は6,507 百万円(前期比4.9%増)となりました。運輸部門につきましては、船橋地区におけるパーツセンターなど新規開設を含む建設機械の輸送業務の受注増や市原地区における化学品輸送の取扱が増加し、営業収益は12,152 百万円(前期比6.4%増)となりました。3PL(サードパーティーロジスティクス)部門につきましては、小松地区における間仕切り製品の取扱量の増加により営業収益は1,883 百万円(前期比2.8%増)となりました。
 物流事業全体としての営業収益は23,544 百万円(前期比3.7%増)となり、営業利益は2,176 百万円(前期比1.3%減)となりました。

(不動産事業)
 当事業につきましては、船橋地区の賃貸料改定により減収となり、営業収益は4,718 百万円(前期比2.5%減)となり、営業利益は1,798 百万円(前期比6.2%減)となりました。

(印刷事業)
 当事業につきましては、茨城地区の印刷工場が期初から稼働したことにより営業収益は9,044 百万円(前期比1.9%増)となり、営業利益は839 百万円(前期比18.8%増)となりました。

(販売事業)
 当事業につきましては、遮音材などの建築資材販売受注の大幅増による増収により営業収益は3,432百万円(前期比46.5%増)となり、営業利益は95 百万円(前期比50.8%増)となりました。

(その他事業)
 当事業につきましては、工事物件の取扱増により営業収益は882 百万円(前期比95.1%増)となり、営業利益は37 百万円(前期比62.0%)となりました。

次期の見通し
(経済概況)
 今年度の見通しにつきましては、好調な企業業績、設備投資や個人消費が堅調ではあるものの依然高水準で推移している原油価格等の影響や金利の上昇リスクなど先行き不透明感があり、全体では引き続き緩やかな回復基調の中で推移していくものと予想しております。
 こうした経済状況の中、物流業界においては、顧客から更なる物流合理化の要求に対応できる体制の構築が急務であり、また不動産部門においては首都圏の一部では地価も上昇傾向にあるが価格の競争激化など不動産部門等の一層の厳しい経営環境が予想されるところであります。

(通期の業績予想)
 当社グループの次期営業収益の見通しにつきましては、販売事業において建築資材販売の受注量減少に伴う減収、物流事業において、船橋地区における鋼材の取扱い減少および千葉地区の原料荷役の取扱い減少による減収を見込んでおり、39,276百万円(前期比 2.1%減)と予想しております。
 営業利益は、一般管理費増加等の要因により2,793百万円(前期比 3.0%減)、経常利益につきましては、2,163百万円(前期比 6.4%減)、当期純利益は1,156百万円(前期比 9.0%増)と予想しております。
(以下略)
 
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